第4表 政令指定都市の財政指標(1998年度)その2   次のぺーじ  前のぺーじ   本文へ

2 横浜 名古屋 京都 大阪 神戸
3 住民基本台帳人口(人) 3,351,612 2,096,778 1,388,786 2,472,294 1,453,771
国勢調査人口ベース推計人口(10年10月1日) 3,368,939 2,161,680 1,461,337 2,595,034 1,431,102
 昼間人口(1995年国勢調査) 2,963,872 2,543,481 1,601,492 3,803,203 1,493,697
4 基準財政需要額 639,792,477 448,163,728 315,256,626 606,910,099 321,660,371
5  同人口一人当たり額(円)(住基人口) 190,891 213,739 227,002 245,485 221,259
6 基準財政収入額 586,426,398 421,681,427 220,254,470 596,038,243 240,089,380
7  同人口一人当たり額(円) 174,968 201,109 158,595 241,087 165,149
8 標準財政規模 831,334,470 585,434,857 386,689,593 802,171,993 399,356,942
9  同人口一人当たり額(円) 248,040 279,207 278,437 324,465 274,704
10 標準材性規模の20% 166,266,894 117,086,971 77,337,919 160,434,399 79,871,388
11 歳入総額 A 1,473,022,370 1,121,952,388 759,552,154 1,985,574,388 1,017,359,055
12  同人口一人当たり額(円) 439,497 535,084 546,918 803,130 699,807
13 歳出総額 B 1,450,834,774 1,106,423,511 740,179,977 1,971,450,767 987,116,134
14  同人口一人当たり額(円) 432,877 527,678 532,969 797,418 679,004
15 歳入歳出差し引き(形式収支)A−B=C 22,187,596 15,528,877 19,372,177 14,123,621 30,242,921
16 翌年度に繰り越すべき財源 D 21,580,218 15,373,298 19,252,760 13,601,418 31,849,723
17 実質収支 C−D=E 607,378 155,579 119,417 522,203 -1,606,802
18 単年度収支  前年度E−今年度E=F 410,352 -1,481,342 -142,826 -267,598 817,403
19 積立金 G 108,383 4,815 25,250 0 56,813
20 繰上償還金 H 0 0 0 0 1,498,133
21 積立金取崩額 I 8,250,000 0 2,700,000 0 0
36 実質単年度収支  F+G+H−I=J -7,731,265 -1,476,527 -2,817,576 -267,598 2,372,349
23 実質収支比率   17/8 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.4
24 公債費比率 17.5 14.6 17.6 15.4 26.7
25 公債費負担比率 17.9 14.8 18.4 14.4 24.6
26 地方債許可制限比率 14.5 10.6 13.2 11.9 21.4
27 財政力指数   4/6 0.93 0.95 0.70 0.99 0.72
28 経常収支比率 88.9 91.0 94.7 97.8 99.7
29 (同上減税補填債考慮) 86.3 88.8 92.7 96.0 97.4
30  うち人件費比率 25.8 30.2 36.0 40.7 34.4
31  うち公債費比率 19.9 16.8 19.6 17.6 31.5
32 地方債現在高 2,331,419,844 1,505,301,145 919,572,759 2,279,721,486 2,078,887,084
33  同人口一人当たり(円) 695,611 717,912 662,141 922,108 1,429,996
34  地方債現在高倍率   32/8 2.80 2.57 2.38 2.84 5.21
35 積立金現在高 97,638,968 51,776,961 73,995,157 244,701,388 100,010,218
36  同人口一人当たり(円) 29,132 24,694 53,280 98,977 68,794
37  うち財政調整基金 6,551,676 1,504,134 500,802 0 120,010
38  積立金現在高倍率  35/8 0.117 0.088 0.191 0.305 0.250
39 債務負担行為(支出予定額) 132,336,561 202,719,356 183,867,070 493,238,039 280,337,560
40 長期債務計  32+39 2,463,756,405 1,708,020,501 1,103,439,829 2,772,959,525 2,359,224,644
41  同対標準財政規模比(%) 296.4 291.8 285.4 345.7 590.8
42 公営企業等への繰り出し金 184,640,545 152,249,679 80,365,086 304,296,492 79,804,356
43  同標準財政規模比(%) 22.2 26.0 20.8 37.9 20.0
44  上水道事業 6,275,781 1,417,100 567,700 9,652,187 5,427,857
45   同標準財政規模比(%) 0.75 0.24 0.15 1.20 1.36
46  交通事業 36,427,605 58,276,526 16,115,290 37,638,167 24,934,111
47   同標準財政規模比(%) 4.38 9.95 4.17 4.69 6.24
48  病院事業 5,170,714 3,699,370 2,771,457 13,787,759 6,006,679
49   同標準財政規模比(%) 0.62 0.63 0.72 1.72 1.50
50  下水道事業 81,781,618 43,656,177 37,241,764 45,795,067 10,555,557
51   同標準財政規模比(%) 9.84 7.46 9.63 5.71 2.64
52 職員数 23,358 21,080 13,297 33,318 15,046
53  うち一般職員 21,973 19,361 12,300 30,440 13,728
54  人口千人当たり職員数 6.97 10.05 9.57 13.48 10.35
55  職員一人当たり人口 143 99 104 74 97