第4表 政令指定都市の財政指標(1998年度決算)その一   次のページへ   本文に戻る

2 札幌 仙台 千葉 川崎
3 住民基本台帳人口(人) 1,792,167 971,291 858,638 1,209,845
国勢調査人口ベース推計人口(10年10月1日) 1,805,101 997,067 871,693 1,229,789
 昼間人口(1995年国勢調査) 1,786,889 1,059,833 830,339 106,304
4 基準財政需要額 366,269,394 186,622,668 146,546,294 235,600,660
5  同人口一人当たり額(円)(住基人口) 204,372 192,139 170,673 194,736
6 基準財政収入額 244,071,499 161,578,365 144,249,146 220,340,803
7  同人口一人当たり額(円) 136,188 166,354 167,998 182,123
8 標準財政規模 444,233,529 239,194,061 192,581,814 297,576,308
9  同人口一人当たり額(円) 247,875 246,264 224,288 245,962
10 標準財政規模の20% 88,846,706 47,838,812 38,516,363 59,515,262
11 歳入総額 A 843,025,888 419,353,908 354,845,489 535,853,445
12  同人口一人当たり額(円) 470,395 431,749 413,266 442,911
13 歳出総額 B 833,925,507 406,699,456 345,173,830 525,773,026
14  同人口一人当たり額(円) 465,317 418,721 402,002 434,579
15 歳入歳出差し引き(形式収支)A−B=C 9,100,381 12,654,452 9,671,659 10,080,419
16 翌年度に繰り越すべき財源 D 8,667,006 12,182,957 8,188,374 9,026,689
17 実質収支 C−D=E 433,375 471,495 1,483,285 1,053,730
18 単年度収支  前年度E−今年度E=F -1,979,349 -126,976 -350,203 -6,347
19 積立金 G 116,709 408,833 2,639,800 69,333
20 繰上償還金 H 49,352 0 0 237,380
21 積立金取崩額 I 3,200,000 1,691,218 5,400,000 8,400,000
36 実質単年度収支  F+G+H−I=J -5,013,288 -1,409,361 -3,110,403 -8,099,634
23 実質収支比率   17/8 0.1 0.2 0.8 0.4
24 公債費比率 14.8 19.8 17.5 15.4
25 公債費負担比率 14.9 19.1 17.9 15.6
26 地方債許可制限比率 9.8 14.6 14.6 13.5
27 財政力指数   4/6 0.67 0.88 1.02 1.00
28 経常収支比率 85.6 85.0 93.9 89.1
29 (同上減税補填債考慮) 83.5 82.7 91.0 86.5
30  うち人件費比率 27.5 26.7 33.5 40.8
31  うち公債費比率 17.2 22.3 20.0 17.6
32 地方債現在高 925,893,262 607,850,568 501,607,392 710,676,680
33  同人口一人当たり(円) 516,633 625,817 584,190 587,411
34  地方債現在高倍率   32/8 2.08 2.54 2.60 2.39
35 積立金現在高 66,308,083 90,197,236 18,222,079 36,285,193
36  同人口一人当たり(円) 36,999 92,863 21,222 29,992
37  うち財政調整基金 7,082,832 12,822,433 3,034,620 9,631,589
38  積立金現在高倍率  35/8 0.149 0.377 0.095 0.122
39 債務負担行為(支出予定額) 31,005,148 45,399,041 52,646,652 263,555,343
40 長期債務計  32+39 956,898,410 653,249,609 554,254,044 974,232,023
41  同対標準財政規模比(%) 215.4 273.1 287.8 327.4
42 公営企業等への繰り出し金 111,501,925 36,506,138 22,555,659 59,642,771
43  同標準財政規模比(%) 25.1 15.3 11.7 20.0
44  上水道事業 5,079,570 1,494,209 505,113 1,372,579
45   同標準財政規模比(%) 1.14 0.62 0.26 0.46
46  交通事業 27,590,035 8,881,165 0 3,978,500
47   同標準財政規模比(%) 6.21 3.71 0.00 1.34
48  病院事業 8,679,846 2,559,937 2,635,895 6,416,265
49   同標準財政規模比(%) 1.95 1.07 1.37 2.16
50  下水道事業 28,505,900 12,831,244 10,004,075 31,322,953
51   同標準財政規模比(%) 6.42 5.36 5.19 10.53
52 職員数 12,572 7,429 7,004 12,551
53  うち一般職員 11,801 7,003 6,815 11,967
54  人口千人当たり職員数 7.01 7.65 8.16 10.37
55  職員一人当たり人口 143 131 123 96